Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014907 obnova VDZ na R1 12/23 ZM/2022/0312 4500221600 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 36,516,63
20.12.2023 2223014908 obnova VDZ na D1 12/23 ZM/2022/0312 4500228431 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,121,35
20.12.2023 2223014909 obnova VDZ na D1 12/23 ZM/2022/0312 4500225453 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 730,00
20.12.2023 2223014910 obnova VDZ na D1 12/23 ZM/2022/0312 4500225536 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 510,00
20.12.2023 2223014911 obnova VDZ na D1 11/23 ZM/2022/0312 4500227978 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 9,101,00
20.12.2023 2223014912 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 591,63
20.12.2023 2223014913 zadné svetlo 4500230779 AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK 36642185 108,33
20.12.2023 2223014914 elektroinštalačné práce 4500230910 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 528,00
20.12.2023 2223014915 Nápojové poukážky 12/23 ET/2023/0026 4500230965 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 85,90
20.12.2023 2223014794 oprava BL965EB PU 4500231933 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 3,724,79