Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.06.2023 2223005883 OaÚ nákl.motor.voz. 4500220932 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 180,00
07.06.2023 2323006674 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/734/2020/Šalková/1888 MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, 974 01, SK 36039225 1,560,60
07.06.2023 3023000485 Telekomunikač.služby 4500213857 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
07.06.2023 2223005970 Oprava BL205NM 4500220916 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,129,01
07.06.2023 2223005882 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 325,95
07.06.2023 2223005903 Spojovací, spotr mat 4500218042 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 931,00
07.06.2023 2223005904 Elektroinštalačný m. 4500218041 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 960,00
07.06.2023 2323007167 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/07312 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 207,57
07.06.2023 2223005862 Pneumatiky 4500221095 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 2,108,00
07.06.2023 2223005845 oprava vozoviek D1 05/23 ZM/2019/0303 4500218442 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 37,667,00