Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.05.2023 2223004737 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219705 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,162,39
11.05.2023 2223004741 STK - BA 198 MC 4500219425 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 29,17
11.05.2023 3023000397 komunálne odpady 2023 4500219632 Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK 00326119 1,144,00
11.05.2023 2123000214 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 3,361,483,72
11.05.2023 2223004699 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50,05
11.05.2023 2223004678 oprava vozovky TN, PB ZM/2019/0303 4500217156 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 6,005,04
11.05.2023 2223004721 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 105,506,73
11.05.2023 2223004723 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 04/2023 ZML/1241/2010 4500220399 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,140,84
11.05.2023 2223004738 reprezentačné predmety 4500218613 TNT, s.r.o., Československej armády 17/41, Tlmače, 935 21, SK 46866167 690,00
11.05.2023 2223004739 Oprava BL124RO 4500219855 Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 51543184 161,86