Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.03.2023 2223002562 ubytovanie Djumič, Krajčíriková 4500217814 Attic PK spol. s r.o., Hanusova 496/6, Praha 4, 140 00, CZ 25787420 150,00
16.03.2023 2223002566 elektroinštalačný materiál 4500217300 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 61,44
16.03.2023 2323004196 nájom pozemkov 839108002-3-2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -931,09
16.03.2023 3023000179 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 255,20
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
15.03.2023 2223002513 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217283 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 247,05
15.03.2023 2223002514 servis BL558GZ 4500216981 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 861,90
15.03.2023 2223002516 nájom, teplo, služby 2/23 ZM/2021/0439 4500217593 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,799,72
15.03.2023 2223002517 odvoz kontajnera 4500217180 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 355,90
15.03.2023 2223002518 spojovací, spotrebný materiál 4500216454 TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubochnianska 5, Ľubotice, 080 06, SK 36483320 156,70