Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2023 2223010243 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225140 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 22,20
22.09.2023 2223010244 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500211132 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 9,180,00
22.09.2023 2223010245 Vypracovanie PD DZ ZM/2022/0298 4500218882 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,938,00
22.09.2023 2223010246 Oprava BA193MC 4500225668 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,767,33
22.09.2023 2223010247 Pneumatiky 4500225717 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 624,00
22.09.2023 2223010248 Pneumatiky 4500225550 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 331,20
22.09.2023 2223010296 ubytovanie Ing. Jacko 4500226610 Fairmont Quasar Istanbul, Fulya, Büyükdere Cd. No: 76, Şişli/İstanbul, Turecko, 34393, TR 7520387953 7,717,20
22.09.2023 2123000552 stanovenie VŠH vecného bremena pre SO 675-00 v k.ú. Považská Bystrica OBJ/43282/2023 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 200,00
22.09.2023 2123000553 stanovenie VŠH zriadeného vecného bremena na pozemkoch pre SO 525-00 a SO 526-00 v k.ú. Dolný Moštenec - pre účel vyplatenia jednorazových náhrad za VB OBJ/60207/2023 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 220,00
22.09.2023 2123000554 stanovenie VŠH vecného bremena OBJ/31981/2023 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 230,00