Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2023 2223002226 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 02/23 ZML/1241/2010 4500217288 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,699,61
07.03.2023 2223002147 ubytovanie p. Šlapák 4500217309 Tolleson s.r.o., U Sluncové 664/1a, Praha 8 - Karlín, 186 00, CZ 27379663 4,559,64
07.03.2023 2323003397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03162 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 2323003398 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03163 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 5023000372 Pripojovací poplatok - Tomášovce ZM/2023/0092 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 1,596,30
07.03.2023 5023000375 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, odberné miesto: Mýtna ZM/2023/0091 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 1,596,30
07.03.2023 2223002121 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,265,58
06.03.2023 2223002075 Školenia 4500215667 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 836/33, Žilina, 010 01, SK 46480382 490,00
06.03.2023 2223002077 pranie 4500214102 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 105,10
06.03.2023 2223002078 Kalibrácia 4500216039 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 2,100,00