Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.02.2023 2223001281 elektroinštalačný materiál 4500215813 YES elektro s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, Galanta, 924 01, SK 36814725 296,76
14.02.2023 2223001283 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 9,205,40
14.02.2023 2223001285 servis BL980VA 4500215871 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 378,74
14.02.2023 2223001288 ND na radlice BA2 4500215568 GUMEX Slovakia, Anna Čankyová právny nástupca za Ing. Dušan Čanky, Inovecka 46, Nitra, 949 01, SK 33639477 437,10
14.02.2023 2223001290 AdBlue ZM/2020/0312 4500215777 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 569,97
14.02.2023 2223001292 AdBlue ZM/2020/0312 4500215704 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 757,00
14.02.2023 2223001294 posypová soľ ZM/2022/0498 4500215484 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 83,000,00
14.02.2023 2223001297 OOPP 4500216060 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 318,08
14.02.2023 2223001295 servis, oprava PHP 4500216021 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 704,97
14.02.2023 2223001298 revízia OOPP 4500215898 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 188,00