Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2023 2223001324 OP a OS elektr. zar. ZM/2022/0332 4500215007 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 300,00
15.02.2023 2223001328 Bituspray 4500215202 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 189,12
15.02.2023 2223001336 Prista MHM 46 210L 4500215945 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 798,00
14.02.2023 2123000057 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0231 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 767,123,85
14.02.2023 2223001881 hydraulický valec 4500215471 Ing. Daniela MACEKOVA-EKOMAKK, Olšanova 11, Martin, 036 01, SK 34384529 130,00
14.02.2023 2223001305 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
14.02.2023 2223001306 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,700,10
14.02.2023 2223001307 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 4,193,48
14.02.2023 2223001269 oprava BL706JO 4500215840 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 663,24
14.02.2023 2223001270 oprava BA273NG 4500215841 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 146,52