Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012750 Filter do vysávača 4500246228 Provysavače s.r.o., Opavská 6122/18a, PORUBA,OSTRAVA 8, 708 00, CZ 10887598 24,65
07.11.2024 2224012778 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 63,44
07.11.2024 2224012691 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0091 4500246495 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 33,13
07.11.2024 2224012780 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 535,99
07.11.2024 2224012781 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 81,45
07.11.2024 2224012692 umývanie BT216FH 4500245105 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 138,00
07.11.2024 2224012783 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 395,05
07.11.2024 2224012784 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 232,32
07.11.2024 2224012694 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244138 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
07.11.2024 2224012695 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0080 4500246496 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 36,09