Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2023 2223006838 Oprava BL973AB 4500222063 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,965,72
29.06.2023 2123000372 Objednávka na zP na určenie všeobecnej hodnoty majetku OBJ/3999/43330/30201/2023 . Lasica Stanislav, Petrova Ves 121 Petrova Ves 908 44 SK 1028336001 379,00
29.06.2023 2323007166 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1156/2022/Lovinobaňa Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 178,12
29.06.2023 2323007443 Nájomná zmluva PO VP/2023/07635 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 199,98
29.06.2023 2223006843 Oprava BA382UT 4500221749 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 644,06
29.06.2023 2223006844 Revízie zdvíh. zariadení 4500221537 Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK 46854690 504,20
29.06.2023 2223006845 nápojové poukážky 4500222332 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 176,40
29.06.2023 2223006846 oprava poruchy 07/2023 4500219868 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,503,00
29.06.2023 2223006848 údržba vegetácie 06/23 4500220780 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 1,704,00
29.06.2023 2223006849 oprava komunikácie 4500218276 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 4,950,00