Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.01.2023 2222014861 odstránenie poruchy ZML/959/2010 4500213239 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,033,10
11.01.2023 2222014883 nájom sklad Bešeňová ZM/2018/0348 4500210055 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
11.01.2023 2222014885 Diaľničný stĺpik ZM/2019/0400 4500211855 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,550,00
11.01.2023 2222014887 Likvidácia odpadu 12/22 4500198507 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 68,80
11.01.2023 2222014888 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,259,30
11.01.2023 2222014889 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,573,90
11.01.2023 2222014893 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 429,18
11.01.2023 2222014898 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500212865 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 789,10
11.01.2023 2222014873 Prenájom rohoží 12/2022 ZM/2013/0032 4500214099 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 102,60
11.01.2023 2223000056 výroba pečiatok 4500214381 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 40,05