Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2023 2223006138 Strážna služba 05/2023 ZM/2023/0082 4500217963 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
13.06.2023 2223006164 Nápojové lístky 6/23 4500221564 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 77,00
13.06.2023 2223006338 oprava klim. jednotiek 4500220531 PRO TECH SERVICES, s. r. o., Ješkova Ves 93, Ješkova Ves, 958 45, SK 52909174 1,433,00
13.06.2023 2223006157 Nápojové lístky 06/2023 4500221556 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 77,00
13.06.2023 2123000308 Objednávka na vypracovanie ZP. Obj.40553/2023 Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 780,00
13.06.2023 2223006118 time manažment a stres ZM/2022/0169 4500217169 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
13.06.2023 2223006119 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 9,018,45
13.06.2023 2223006162 Nápojové lístky 6/23 4500221523 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 77,00
13.06.2023 2223006168 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219705 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 14,88
13.06.2023 2223006170 Chemikálie ET/2023/0021 4500220993 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 4,200,00