Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.03.2021 2221002202 Kompresor 4500184292 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 450,00
15.03.2021 2221002204 ND na vozidlá 4500184291 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 187,26
15.03.2021 2221002205 strážna služba 02/2021, SSUD Žilina ET/2021/0005 4500184056 SBS KOBRA Martin s.r.o., Hollého 66, Martin, 036 01, SK 36390526 281,01
15.03.2021 2221002206 Oprava BA554XG 4500184200 PGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 36483516 294,10
15.03.2021 2221002211 kancelársky tovar ET/2020/0013 4500183945 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 789,76
15.03.2021 2221002212 oprava BL063KZ 4500183306 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 436,72
15.03.2021 2221002213 servis BL063KZ 4500183305 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 242,54
15.03.2021 2121000207 Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha ZM/2015/0134 PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 36667102 494,021,19
15.03.2021 2221002284 refakturácia poplatkov za bankové služby 02/21 ZML/1241/2010 4500184515 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 83,467,76
15.03.2021 2321002810 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30703/VB-002/2020/Biskupice/1462/210-00/FurJa Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 3602204702 1,491,64