Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.02.2021 5021000244 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 275,00
04.02.2021 5021000245 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 275,00
04.02.2021 5021000246 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 275,00
04.02.2021 5021000247 poplatok za skúšku OS 4500182409 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 275,00
04.02.2021 2121000064 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 72204/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 1,999,00
04.02.2021 2221000725 ND na vozidlá 4500182611 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 648,65
04.02.2021 2221000726 kopírovací papier ET/2020/0020 4500182540 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
04.02.2021 2221000727 upratovanie odp. Budča 1/2021 4500149379 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 2,086,92
04.02.2021 2221000728 údržba zavl. systému 4500167257 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 99,00
04.02.2021 2221000729 upratovanie odp. Turčianska Štiavnička 11/20 4500163800 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 2,031,30