Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2020 2220014276 výrub drevín ZM/2019/0480 4500175561 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 27,726,00
10.12.2020 2220014278 stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500180809 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,815,60
10.12.2020 2220014279 výrub drevín ZM/2019/0480 4500175562 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 23,503,00
10.12.2020 2220014281 nápojové poukážky BA2 ZML/1039/2010 4500180808 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
10.12.2020 2220014282 pneumatiky 4500180416 MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 48050407 4,948,00
10.12.2020 2220014285 servis BL 543 US 4500177243 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 269,88
10.12.2020 2220014286 nájom 11/2020 ZM/2015/0420 4500181107 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,128,70
10.12.2020 2220014287 kancelársky materiál ET/2020/0013 4500178089 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,308,00
10.12.2020 2220014289 revízia zariadení 4500161556 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 3,293,73
10.12.2020 2220014294 prenájom vysielačiek 4500180093 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 1,358,21