Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2015 2215011783 popl. za zmenu odberateľa 4500081690 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 7,08
02.11.2015 2115001646 Zmluva o dielo - D1 Mengusovce - Jánovce II. úsek, km 8,000 - 14,230 - vegetačná clona proti klamlivým svetlám v km 9,470 - 10,100 vpravo ZM/2014/0541 FLORSAD spol.s r.o., Holíčska 9, Bratislava, 851 05, SK 35727241 2,455,00
02.11.2015 2215011816 technik BP a PO 10/2015 ZML/395/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
02.11.2015 2115001787 Vysokotl. čistič ET/2015/0724 4500080304 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 18,799,99
02.11.2015 2215011711 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500080624 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
02.11.2015 2215011712 Tovar zn. MAPEI 4500078641 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 638,01
02.11.2015 2215011713 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500079997 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 104,50
02.11.2015 2215011715 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079019 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 802,04
02.11.2015 2215011716 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079493 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 863,36
02.11.2015 2215011718 kropiaca nadstavba na podvozku BA724MI 4500080593 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 388,46