Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2025 2225009579 ND na krovinorezy 4500258646 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 447,30
12.09.2025 2225009580 OOPP 4500259551 TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK 36574465 599,27
12.09.2025 2225009581 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500259398 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 435,29
12.09.2025 2225009582 Výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500252360 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 542,903,94
12.09.2025 2225009583 Tonery 4500259352 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 381,50
12.09.2025 3025000554 ochrana objektu AB IO PO 10/25 ZM/2015/0106 4500259645 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,44
12.09.2025 3025000557 udelenia pokuty na služobnom motorovom vozidle Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, 693 01, CZ 00283193 500,00
12.09.2025 2125000385 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 5,934,249,88
11.09.2025 2225009423 STK BA457NC 4500259232 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 70,00
11.09.2025 2225009424 Spojovací, spotrebný materiál 4500259384 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 891,60