Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012687 Prenájom dávkovača vody 11/24 4500245518 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
07.11.2024 2224012688 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0099 4500246491 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 49,15
07.11.2024 2224012776 Znalecký posudok 4500245484 Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK 47592028 100,00
07.11.2024 2224012689 overenie skúšobných sít 4500244497 Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 31821987 1,573,20
07.11.2024 2224012690 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 192,60
07.11.2024 2224012777 prenájom nádob 10/2024 4500232034 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 66,00
07.11.2024 2224012691 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0091 4500246495 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 33,13
07.11.2024 2224012692 umývanie BT216FH 4500245105 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 138,00
07.11.2024 2224012694 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244138 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
07.11.2024 2224012695 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0080 4500246496 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 36,09