Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2025 2225007933 údržba IS xCost 07/2025 ZM/2025/0428 4500253649 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 5,100,00
01.08.2025 2225007934 Tonery ZM/2023/0098 4500257655 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,043,00
01.08.2025 2225007935 OaÚ.stavieb 4500257831 TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK 43830633 682,45
01.08.2025 2225007941 Pneumatika Matador 4500257845 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 139,43
01.08.2025 2225007943 Pracovné náradie 4500257967 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 21,73
01.08.2025 2225007946 Servis vozidiel ET/2025/0010 4500255431 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 902,20
01.08.2025 2225007872 Rozbor vody 07/2025 4500255972 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 198,00
01.08.2025 2225007910 Vyúčtovanie zálohy 4500257238 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 95,94
01.08.2025 2225007924 ND na vozidlá 4500257990 V.J.K. GUMKÁČI s.r.o., Karadžičova 47, Bratislava-Staré Mesto, 811 07, SK 44212844 115,96
01.08.2025 2225007925 Spojovací, spotr materiál 4500257987 V.J.K. GUMKÁČI s.r.o., Karadžičova 47, Bratislava-Staré Mesto, 811 07, SK 44212844 98,80