Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2015 2215000609 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 17,517,49
09.02.2015 2215000613 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,540,16
09.02.2015 2215000663 popl. za KO a drob.stav.odp., január 2015 4500067271 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 199,08
09.02.2015 2215000808 Prenájom fliaš 4500067300 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 101,68
09.02.2015 2215000913 služba telekom Drive, január 2015 4500065641 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 190,00
09.02.2015 2215001242 oprava vozidla BA710PO 4500067674 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 17,60
09.02.2015 3015000044 ochrana majetku AB PO, február 2015 4500067080 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 3,98
09.02.2015 3015000045 ochrana majetku AB PO, febr.2015 4500067077 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 32,36
09.02.2015 2115000063 Zmluva o dielo na R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2012/0326 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 35,914,98
09.02.2015 2215000620 prenájom, február 2015 ZM/2013/0184 4500066173 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00