Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2015 2215000212 nápojové poukážky, SSÚD Prešov - Petrovany ZML/1039/2010 4500065981 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
23.01.2015 2215000215 red.ventil, acetylén 4500065891 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 52,50
23.01.2015 2215000216 polep zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500065458 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 167,00
23.01.2015 2115000027 MPV - znalecký posudok k nájomným zmluvám 108481/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 240,00
23.01.2015 2115000034 znalecký posudok MPV nájomné zmluvy k.ú. Lipovec 108478/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 150,00
23.01.2015 2115000040 súčasti na zvodidlá ZM/2011/0465 4500060135 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 21,515,01
23.01.2015 2214015231 zákl.kurz-zvislá pos.brána Mengus. 4500065033 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 45,00
23.01.2015 2214015232 zneškodnenie odpadu PO-12/2014 ZM/2012/0049 4500065457 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 359,85
23.01.2015 2214015242 Materiál 4500064552 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,037,73
23.01.2015 2214015251 spotrebný materiál ZM/2014/0482 4500065021 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 885,00