Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2025 2225002360 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0097 4500253001 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 101,31
11.03.2025 2225002361 kalibrácia detektora plynov 03/25 4500250986 Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK 36005622 371,00
11.03.2025 2225002362 oprava tlačiarne Xerox 4500251101 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 242,00
11.03.2025 2225002290 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,215,10
11.03.2025 2225002363 oprava DBZ na R1, ĽJP ZM/2024/0477 4500246294 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,876,20
11.03.2025 2225002365 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500251852 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,385,40
11.03.2025 2225002366 Microsoft 365 Business 4500249064 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 3,021,60
11.03.2025 2225002367 servis BL145VL 4500252208 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 222,50
11.03.2025 2225002341 Provízia z predaja eDZ 01/2025 ZM/2024/0115 4500252526 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,187,94
11.03.2025 2225002364 zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti ZM/2025/0214 4500254082 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 342,00