Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.01.2025 2225000319 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500249721 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 478,99
22.01.2025 2225000320 PHM ZM/2011/0402 4500249728 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 91,55
22.01.2025 2225000324 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 7,09
22.01.2025 2225000289 spotreba elektrickej energie ZM/2024/0351 4500249465 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,747,71
22.01.2025 2225000326 Vyúčtovanie seminára 4500247679 SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK 35757736 50,00
22.01.2025 5025000357 štartovný poplatok 4500249658 Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, Bratislava, 841 01, SK 46396136 1,168,50
22.01.2025 2125000016 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 4,884,574,42
22.01.2025 2225000285 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500249900 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 2,782,889,44
22.01.2025 2225000236 Podpora systému EDZ 12/24 ZM/2024/0081 4500249564 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 154,984,62
22.01.2025 2225000286 Provízia z predaja DZ 12/2024 ZM/2024/0097 4500249964 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 70,70