Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2024 2224015351 ND na vozidlá 4500248755 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 824,39
19.12.2024 2224015352 Oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500247906 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 6,382,70
19.12.2024 2224015369 mazivá, Nd na vozidlá 4500248779 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 977,65
19.12.2024 2224015353 zneškodnenie odpadu 12/24 ZM/2024/0034 4500247818 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 135,10
19.12.2024 2224015354 spotrebný, spojovací materiál 4500248662 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 495,20
19.12.2024 2224015355 dodávka, montáž oceľových dverí 4500242905 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 2,766,00
19.12.2024 2224015356 oprava elektrickej inštalácie 4500246608 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 980,00
19.12.2024 2224015357 STK vozidiel 12/2024 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 264,00
19.12.2024 2224015358 Kefa kruhová, drát strihaný 4500248135 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 422,00
19.12.2024 2224015359 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0112 4500249024 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 5,655,28