Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.03.2015 2215002762 dobropis - ochranné rukavice pre mechanikov 4500068062 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 -179,40
23.03.2015 2215002751 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 688,96
23.03.2015 5015000322 Využívanie služby VOYO.sk 4500069208 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Záhorská Bystrica, 843 56, SK 31444873 71,88
23.03.2015 2115000241 Vyhotovenie geometrického plánu na zrušenie parcelných čísel v kú. Čadca. 45717/2015 Rybárska Emília, Moyzesova 7, Žilina, 010 01, SK 36975907 350,00
23.03.2015 2115000242 Vyhotovenie geometrického plánu na zrušenie parcely v kú. Čierne. 45772/2015 Rybárska Emília, Moyzesova 7, Žilina, 010 01, SK 36975907 350,00
23.03.2015 2115000247 ČSPL stav. úpravy 4500068552 E.I.C. Engineering inspection compa, Urbánkova 4037/13, Prešov, 080 01, SK 36670901 192,00
23.03.2015 2115000263 Slučkové sčít.dopravy ZM/2014/0369 4500061311 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 15,650,00
23.03.2015 2115000264 Sluč. sčítače dopravy ZM/2014/0369 4500061318 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,500,00
23.03.2015 2115000271 MPV OBJ/56889/2015 martes Flofa, s.r.o., Horný Val 5/2, Žilina, 010 01, SK 45430501 500,00
23.03.2015 2215002754 Oprava a údržba verejného osvetlenia 4500068555 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,904,90