Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2013 2213004582 Údržba vozovky 4500034036 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 9,165,00
13.05.2013 2213004643 PHM 4500034176 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 228,80
13.05.2013 2213004648 PHM 4500034176 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 361,34
13.05.2013 2213004660 Stravné lístky 4500034252 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,468,00
13.05.2013 3013000256 Úhrada poistného poistenia zodpovednosti za škodu za obdobie 1.2.2013 - 1.2.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 25,650,00
13.05.2013 2213004784 žiarovka 4500034306 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 235,00
13.05.2013 2213004692 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 4,238,94
13.05.2013 2213004534 Stravné lístky 4500032441 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,440,00
13.05.2013 2213004536 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 368,43
13.05.2013 2213004883 Poplatok za komunálny odpad 4500034917 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 248,85