Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2025 2225002298 opravu sekcionálnych brán 4500251894 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 365,00
10.03.2025 2225002299 činnosť technika PO a BOZP - 02/2025 ZML/220/2010 4500251398 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
10.03.2025 2225002300 Potraviny ET/2024/0017 4500251487 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 157,58
10.03.2025 2225002301 pranie 4500251147 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 272,70
10.03.2025 2225002303 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500251399 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 570,21
10.03.2025 2225002305 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250362 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 59,99
10.03.2025 2225002315 Letenky 4500252159 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 1,580,00
10.03.2025 2225002316 Letenky 4500252195 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 638,00
10.03.2025 2225002321 zneškodnenie odpadu 02/25 ZML/214/2010 4500251400 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,570,80
10.03.2025 2225002333 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0114 4500252670 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 29,06