Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2012 201200108 pracovný odev MLZ plus,s.r.o., Krakovská 77, Ivanka pri Nitre 36564991 269,00
09.02.2012 512006 výroba betónu Stavoindustria sk a.s., Galvaniho 12,Bratislava 35777320 100,00
09.02.2012 FO1200085 inštalačný materiál Termosan,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava 45578087 509,00
09.02.2012 FO1200083 hydraulická hadica Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava 45578087 69,00
09.02.2012 FO1200084 inštalačný materiál Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnaca 45578087 182,00
09.02.2012 14/20600/2011 rýchlostná cesta R4 Skanska SK,a.s., Krajná 29,Bratislava 31611788 88,778,00
09.02.2012 212017 údržba zavlažovacieho systému Liftex-Rusnačková V., Exnárova 6,Košice 17251605 78,00
09.02.2012 0802/2012 papierové utierky ZZ, utierky na drez a toaletný papier 4500012483 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava 36362336 922,00
09.02.2012 5007362172 LG GS101 4500012019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava 35763469 48,00
09.02.2012 5007363012 modem, adaptér s káblom 4500010457 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 1,00