Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2023 2223010953 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226276 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 188,90
06.10.2023 2223010954 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500221781 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 2,611,40
06.10.2023 2223010956 servis BL665ZF 4500226869 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 174,89
06.10.2023 2223010957 Vysielačka 4500226331 C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK 31643311 476,00
06.10.2023 2223010958 Nápojové poukážky PB ET/2023/0026 4500226917 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 141,40
06.10.2023 2223010959 Nápojové poukážky MA ET/2023/0026 4500226960 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 197,40
06.10.2023 2223010960 Pneumatiky 4500226233 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 3,280,00
06.10.2023 2223010964 výkon SOPOS na PS 4500224030 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 820,00
06.10.2023 2223010966 vývoz VKK, uloženie odpadu 4500225954 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 892,94
06.10.2023 2223010967 uloženie odpadu 4500225088 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,057,30