Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2025 2224015934 STK BL205NR 4500231332 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 50,00
10.01.2025 2224015936 zhodnotenie odpadu za IV. Q. 24 4500231873 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 337,48
10.01.2025 2224015937 oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500246290 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,528,80
10.01.2025 2224015938 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245796 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,198,30
10.01.2025 2224015939 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500245787 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,044,05
10.01.2025 2224015940 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245782 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,585,05
10.01.2025 2224015941 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245784 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,033,20
10.01.2025 2224015942 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245696 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,387,54
10.01.2025 2224015943 Oprava DBZ na I/68 ZM/2024/0477 4500245686 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,376,10
10.01.2025 2224015946 Zmluva č. 202318 na výrobu a dodávku pitnej vody ,odvádzanie a čistenie odpadovej vody , odvádzanie vôd z povrchového odtoku a odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja vody verejnou kanalizáciou ZM/2023/0327 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 3,440,78