Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.01.2025 2224015806 poplatok za prenájom fliaš 4500248936 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 66,00
08.01.2025 2224015807 Oprava a údržba strojov ZM/2021/0409 4500247897 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
08.01.2025 2224015808 kontrola a čistenie komínov 4500248410 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 435,12
08.01.2025 2224015809 Oprava a údržba tlačiarne 4500244182 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 781,40
08.01.2025 2224015810 Oprava a údržba tlačiarne 4500245919 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 987,10
08.01.2025 2224015824 Provízia z predaja DZ 12/2024 ZM/2024/0101 4500249398 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 14,17
08.01.2025 2224015825 zber, preprava, zneškodnenie obalov 4500247819 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 57,50
08.01.2025 2224015826 provízia z predaja DZ 12/24 ZM/2024/0080 4500249397 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 80,85
08.01.2025 2224015827 nájom tech. plynov 12/24 4500247063 Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 12,40
08.01.2025 5025000256 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 12,00