Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2025 2225007168 servis BL067SJ 4500257434 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 460,57
10.07.2025 2225007169 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 355,60
10.07.2025 2225007170 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257263 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 552,20
10.07.2025 2225007171 pranie, žehlenie OOPP 6/25 4500257039 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 162,20
10.07.2025 2225007172 OOPP 4500255864 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 182,90
10.07.2025 2225007173 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500252727 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,747,00
10.07.2025 2225007174 Oprava odvodnenia na D1-220 ZM/2024/0397 4500251548 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 811,609,33
10.07.2025 2225007175 ND na vozidlá 4500257324 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 219,51
10.07.2025 2225007176 Provízia z predaja DZ 06/2025 ZM/2024/0080 4500257590 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 58,47
10.07.2025 2225007178 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500255925 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 166,39