Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2019 2219016512 EK,STK,BA625PM 4500162862 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 185,00
17.12.2019 2219016513 oprava el. požiar. signalizácie 4500163028 FIRESS spol. s r.o., Oškerda 154, Kysucké Nové Mesto, 023 32, SK 46195114 232,00
17.12.2019 2219016516 odbor.prehliad.strojov 4500162473 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 580,00
17.12.2019 2219016517 oprava kanal.čerp. stanice 4500161999 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 4,140,00
17.12.2019 2219016519 Kancelársky materiál ET/2019/0024 4500162611 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 211,53
17.12.2019 2219016520 servis.sada 4500163210 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 85,26
17.12.2019 2219016521 vývoz VKK, odpadu za 11/19 ET/2019/0020 4500162676 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 679,42
17.12.2019 2219016522 Odborná prehliadka EPS 4500146812 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00
17.12.2019 2219016523 odpad z čistenia ulíc ET/2019/0083 4500162214 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,236,50
17.12.2019 2219016524 Tonery 4500162582 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 4,171,25