Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013009 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 18,51
16.10.2019 3019000719 pokuta Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 44,00
16.10.2019 2119001163 Montáž oplotenia na betónových zvodidlách na diaľnici D2 v úseku odpočívadla Malacky 4500159440 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 19,685,73
16.10.2019 2219013034 vyúčtovanie zálohy 5019000388 Skupinový tréning 4500158535 Espiral, s. r. o., Kosodrevinová 46, Bratislava, 821 07, SK 46209417 1,014,00
16.10.2019 2219013006 oprava havar.stavu vozovky diaľ.mosta D1 v správe SSÚD LM ZM/2016/0058 4500159137 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,506,67
16.10.2019 2219013008 oprava betón.povrchov požiarnej nádrže na SSÚD Meng. 4500157657 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 4,460,55
16.10.2019 2219013010 frézovanie vozovky na R1 SSÚR 2 Nová Baňa 4500157794 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 210,00
16.10.2019 2219013027 oprava karty ZNABUB1 a krokového motorčeka na lamelových značkách - tunel Horelica ZM/2015/0263 4500158335 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 262,50
16.10.2019 2219013028 oprava TURBO 7000 BA967MD 4500158390 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 705,90
16.10.2019 2219013030 ND na vozidlá 4500159328 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 502,50