Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013857 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500160419 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,506,00
04.11.2019 2219013858 Pneumatiky 4500160173 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 593,36
04.11.2019 2219013859 Vytvor. riadiac. dokumentu 4500159573 Beat IT, s.r.o, Zvolenská cesta 165, Banská Bystrica, 974 05, SK 50776584 58,500,00
04.11.2019 2219013860 strážna služba TT 10/2019 ET/2019/0006 4500160447 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 4,141,84
04.11.2019 2219013861 Oprava budovy 4500159987 Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK 35859911 168,00
04.11.2019 2219013862 strážna služba BA Vajnory, Pri mlyne 10/2019 ET/2018/0310 4500158795 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,368,83
04.11.2019 2219013863 strážna služba BA2 10/2019 ET/2019/0116 4500157005 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 4,240,05
04.11.2019 2219013864 strážna služba HP Čunovo 10/2019 ZM/2015/0151 4500158796 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,343,60
04.11.2019 2219013865 Oprava BL718ET 4500160687 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 4,402,12
04.11.2019 2219013866 Kancelársky materiál ET/2019/0024 4500160570 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 192,47