Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2018 2218015458 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500141197 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,343,00
07.12.2018 2218015459 ND na TZ, elektroinštalačný materiál 4500140733 ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK 36544299 772,00
07.12.2018 2218015460 čerpanie a vývoz fekálií na ČOV Kráľovce 4500141632 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 64,36
07.12.2018 2218015461 BOZP, OPP za 11/2018 4500138985 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 82,00
07.12.2018 2218015462 výmena čelného skla na BL112SI - PU 4500141029 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 422,29
07.12.2018 2218015463 strážna služba 11/2018 ET/2018/0223 4500136991 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,499,22
07.12.2018 2218015464 nájom za AB a skladové priestory, parkovisko 11/2018 ZM/2016/0483 4500125183 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
07.12.2018 2218015465 ročná kontrola EPS NDS Polianky ET/2018/0019 4500124337 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 200,00
07.12.2018 2218015466 OOPP ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 3,730,56
07.12.2018 2218015467 kancelársky materiál 4500142962 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 58,30