Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.09.2018 2218010422 mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Malacky ZML/159/2011 4500136668 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
06.09.2018 2218010423 mesačný popl.za prevádzku 8/2018, centrála NDS ZML/159/2011 4500136862 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
06.09.2018 2218010424 servisné práce 8/2018 v tuneli Sitina ZML/959/2010 4500134652 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 40,050,05
05.09.2018 2218010262 havarijná oprava rozvádzača a elektrického vedenia v objekte osobnej dopravy na HP Brodské 4500134896 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 7,916,60
05.09.2018 2218010263 výmena dúchadla v BioČOV 1000E 4500135661 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 832 59, SK 35732911 449,04
05.09.2018 2218010264 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 21,00
05.09.2018 2218010265 Nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 390,60
05.09.2018 2218010266 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500136152 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,835,20
05.09.2018 2218010271 oprava vozovky D1 - most ev.č. D1-367 cez rieku Torysu ZM/2015/0148 4500135695 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,318,31
05.09.2018 2218010272 stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500136180 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,611,20