Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2018 2218006311 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 330,25
06.06.2018 2218006320 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,551,23
06.06.2018 2218006424 materiál 4500131966 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 76,69
06.06.2018 2218006341 Pohonné hmoty, autokozmetika ZM/2011/0402 4500131874 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,836,04
06.06.2018 2218006343 Overenie výdajných stojanov PHM na SSÚR KE 4500131303 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 156,20
06.06.2018 2218006345 Odborná prehliadka elektro pre Fagus kontajnery 4500131235 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 726,00
06.06.2018 2218006347 Elektródy 2,5 4500131771 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 37,41
06.06.2018 2118000565 Objednávka na vypracovanie ZP k.ú. Detva OBJ/39857/2018 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 129,64
06.06.2018 2118000566 ZP na TZ OBJ/46953/2018 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 150,00
06.06.2018 2118000569 Sanácia havarijného zosuvu ZM/2017/0248 4500132351 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 166,956,10