Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2018 2318003636 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/04706 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 112,285,26
07.05.2018 2218004803 wifi pripojenie na ČS ET/2017/0261 4500125221 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,900,00
07.05.2018 2218004816 Nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500129899 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 33,60
05.05.2018 2318004419 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/05296 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 186,55
04.05.2018 2218004738 stravné lístky, SSÚD Trnava ZML/1039/2010 4500129875 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,133,50
04.05.2018 2218004742 prenájom protisnehových drevených bariér, pošas zimnej sezóny pre SSÚD Mengusovce ZM/2014/0510 4500116717 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 117,260,00
04.05.2018 2218004743 upratovacie služby za 4/2018 ZML/237/2010 4500130256 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
04.05.2018 2118000434 MPV OBJ/36908/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 975,00
04.05.2018 2118000436 Stavené práce - Zosuv svahu na R1 Vlčkovce sever PJP 4500121803 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 148,510,84
04.05.2018 2118000437 koordinátor bezpečnosti 54156/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 592,00