Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.03.2018 2218002843 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA738SK 4500126669 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 865,00
19.03.2018 2218002846 čistič na akumulátor.kontakty a svorky ZM/2017/0066 4500126431 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 72,00
19.03.2018 2218002847 Štartovací booster 4500126542 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 260,00
19.03.2018 2218002848 Spojovací, spotr materiál 4500127155 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 94,24
19.03.2018 2218002849 ND na vozidlá 4500126941 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 849,38
19.03.2018 2318002661 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2018/03603 Capková Agnesa, Skalité 976, Skalité, 023 14, SK 476019748 4,50
19.03.2018 2118000269 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 1,466,561,29
19.03.2018 2218002850 Uterák pracovný 4500127153 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 258,00
19.03.2018 2218002851 Spojovací, spotr materiál 4500127141 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 279,44
19.03.2018 2218002852 Likvidácia odpadu 4500123340 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67