Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.03.2018 2218001870 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 22,29
01.03.2018 2218001871 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 939,90
01.03.2018 3018000102 spotreba elektr.energie za meteostanicu na HP Skalité 4500126237 Cech Jozef a Alojzia, Skalité 1124, Skalité, 023 14, SK 520915353 124,54
01.03.2018 2218001873 Stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500124941 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,100,00
01.03.2018 2318001544 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/02176 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 357,072,87
01.03.2018 2218001865 elektroinštalačný materiál 4500124756 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 165,57
01.03.2018 2218001866 elektroinštalačný materiál 4500126271 BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK 50605640 362,58
01.03.2018 2218001867 servis vozidla BL055HP 4500126261 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 336,10
01.03.2018 2218001868 plagátový rám A3 4500125943 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 216,00
01.03.2018 2218001872 pneuservisné práce 4500125949 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 339,90