Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2018 2218000547 kalibrácia: vyjíždeč kolejí evid.č.70/a 4500124344 AKL ZÁLEŠÁK s.r.o., Korejská 2071/27, ŽABOVŘESKY, 616 00, CZ 49449923 320,00
31.01.2018 2218000549 AdBlue ZM/2015/0442 4500124071 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 249,00
31.01.2018 2218000550 kontrola hasiacich prístrojov a revízia 4500124332 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 218,60
31.01.2018 2218000551 materiál 4500124427 INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 820,40
31.01.2018 2218000554 oprava omietok, sklad upratovačka - SSÚR Zvolen 4500124326 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 857,11
31.01.2018 2218000556 Oprava podláh sklad upratovačka SSÚR Zvolen 4500124325 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 695,02
31.01.2018 2218000558 servisná činnosť - Mengusovce - Jánovce, III. úsek ZM/2015/0015 4500123285 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 652,64
31.01.2018 2218000559 oprava/výmena systému ostrekovania portálovej kamery KO202 - tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500122575 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 396,00
31.01.2018 2218000548 nájomné za 1.1.2018 - 31.12.2018, siet 0041BR_Lozorno ZM/2012/0452 4500124898 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
31.01.2018 2218000555 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500123223 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,453,00