Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.01.2018 2218000345 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 167,17
25.01.2018 2218000346 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 22,29
25.01.2018 2118000043 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500114846 Moenia, s. r. o., Turá Lúka 177, Myjava, 907 03, SK 44344341 5,900,00
25.01.2018 2118000049 Rekonštrukcia umyvárne a spŕch v areály SSÚD Behárovce 4500116032 Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK 36576361 38,942,00
25.01.2018 2118000051 zp za tz OBJ/50936/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 146,00
25.01.2018 2118000052 zp za tz OBJ/80065/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 196,00
25.01.2018 2118000053 zp za vb OBJ/43528/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 386,00
25.01.2018 2118000054 zp za vb OBJ/38924/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 120,00
25.01.2018 2118000055 zp za vb OBJ/38924/2017 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 255,00
25.01.2018 2118000082 Komunálny vysávač ET/2018/0011 4500124154 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 2,790,00