Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2018 2118000007 vb OBJ/99065/2015 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 4,386,00
08.01.2018 5018000014 Poplatok za pripojenie k distribučnej sieti 6449/2018 SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK 35910739 540,00
08.01.2018 2117001378 mpv OBJ/101224/2016 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 140,00
08.01.2018 2117001381 Diskové pole ET/2017/0336 4500123913 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 200,000,00
08.01.2018 2217016123 dodávka a výmena dažďových kanalizačných mreží na R1A smer NR 4500118825 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 8,280,00
08.01.2018 2217016126 oprava vstupných dverí na budove umývarky NV 4500122097 MACHINE INDUSTRY, s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47116994 985,00
08.01.2018 2217016127 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 34134697 677,18
08.01.2018 2217016132 upratovacie služby 12/2017 odpočívadlo Piešťany ET/2017/0170 4500122086 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 668,86
08.01.2018 2217016134 prenájom rohoží za obdobie 4.12.17 - 31.12.17 Považský Kúnovec ET/2017/0008 4500123475 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 48,96
08.01.2018 2217016136 nájom za nebytové priestory , energie a služby za 12/2017 ZM/2017/0354 4500123398 Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 460,00