Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2017 2217011344 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 534,96
12.10.2017 2217011346 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 553,03
12.10.2017 2217011341 výmena mostných záverov typu GHH a sfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch NDS ZM/2015/0452 4500113404 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 47,905,84
12.10.2017 2217011342 výmena mostných záverov typu GHH a sfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch NDS ZM/2015/0452 4500113404 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 54,769,54
12.10.2017 2217011347 školenie zamestnancov PO a BOZP, obsluha krovinorezov ZML/531/2010 4500115924 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 120,00
12.10.2017 2217011349 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500118426 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,66
12.10.2017 2217011343 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 566,54
12.10.2017 2217011422 školenie BOZPaPO ZML/531/2010 4500117653 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 60,00
12.10.2017 2217011348 mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500118077 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,15
12.10.2017 2217011491 hutný materiál 4500118024 MASLEN s.r.o., Badín 655, Badín, 976 32, SK 36619370 276,25