Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2017 2217011301 oprava ohrievača HAKL 4500117781 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 28,33
09.10.2017 2217011302 oprava plotorezu, motorovej píly 4500117708 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 19,32
09.10.2017 2217011303 elektroinštalačný materiál, chemikálie, mazivá 4500117711 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 179,75
09.10.2017 2217011304 Odplata za poskytovanie Služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest - 09/2017 ZM/2015/0331 4500118630 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 81,974,44
09.10.2017 2217011305 výkon autoriz. inžiniera - R2 Zvolen Východ - Pstruša a D3 Svrčinovec - Skalité 4500111054 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 18,950,00
09.10.2017 2317013794 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15496 Bača Ivan, Jánošíkova 26, Prešov, 080 01, SK 450930732 135,14
09.10.2017 2317013799 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15497 Fečo Marek a Anna, Bajzova 11, Haniska, 080 01, SK 6907219143 196,51
09.10.2017 2317013800 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15498 Fečová Anna, Bajzova 11/11, Haniska, 080 01, SK 475821158 4,12
09.10.2017 2317013806 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15500 Hycová Mária, Lemešianska 4, Haniska, 080 01, SK 5653226414 171,56
09.10.2017 2317013808 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15503 Kožlejová Emília, Kuková 26, Kuková, 086 44, SK 5958096540 171,56