Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2017 3017000559 Poplatok za pridelenie licencie a volacie znaky na prevádzkovanie rádiostaníc na SSÚR 2 Nová Baňa za 4. štvrťrok 2017 4500103899 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,30
28.09.2017 3017000560 ochana objektu AB NDS IO Prešov za 10/2017 4500117284 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
28.09.2017 3017000570 úhrada za právo používať frekvencie podľa § 33 ods.1 a 2 zák. 4500117133 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 118,50
28.09.2017 3017000571 úhrada za právo používať frekvencie podľa § 33 ods.1 a 2 zák. 4500117134 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 40,68
28.09.2017 2217010580 stavebný, hutný materiál 4500117058 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 878,73
28.09.2017 2217010581 oprava diaľničného mosta ev.č. D1-220 Podtureň 8/2017 ZM/2016/0121 4500117659 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 31,706,58
28.09.2017 2217010582 pohár plastový ZM/2014/0289 4500116820 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 7,00
28.09.2017 2217010583 príprava stravovania na slávnostnej akcii 21.9.2017 4500116262 TATRA & comp., s.r.o., Palárikova 99, Čadca, 022 01, SK 36399230 2,731,67
28.09.2017 2217010584 oprava rozvádzača na D2 - križovatka Lamač 4500117033 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 920,00
28.09.2017 2217010585 oprava a údržba Xerox WC 7545 S/N, NDS Trnava 4500117813 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 50,00