Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.05.2026 2226004642 rozvádzač 4500269830 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 268,00
04.05.2026 2226004643 Aqua Natura 4500270191 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 87,36
04.05.2026 2226004644 Elektroinštalačný materiál 4500269308 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 195,39
04.05.2026 2226004645 Hygienický materiál 4500266598 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 80,57
04.05.2026 2226004646 čistenie kanalizačnej stoky 4500270269 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 950,00
04.05.2026 2226004659 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 71,52
04.05.2026 2226004647 oprava osvetlenia loga 4500270239 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 987,20
04.05.2026 2226004648 činnosť BTS 04/26 4500267951 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
04.05.2026 2226004649 Úlohy v oblasti CO 04/26 4500265625 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00
04.05.2026 2226004650 Školenie zamestnancov 4500269366 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 993,00