Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.03.2017 2217002353 oprava vozidla Patroly BL121JH 4500106726 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 993,22
15.03.2017 2217002354 Refakturácia poplatkov za bankové služby ZML/1241/2010 4500107406 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 62,637,47
15.03.2017 2217002355 Novalon odmasťovač 4500106973 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
15.03.2017 2217002356 Prenájom technických fliaš ZM/2014/0540 4500107249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 98,60
15.03.2017 2217002357 Zrnková káva ZM/2016/0007 4500107440 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 298,95
15.03.2017 2117000204 trvalý záber OBJ/19370/2017 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 359,84
15.03.2017 2117000206 objednávka na vypracovanie ZP pre vecné bremená objekt 701-00 OBJ/14475/2017 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 588,10
15.03.2017 2117000207 objednávka na vypracovanie ZP na Vecné bremená OBJ/14350/2017 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 775,14
15.03.2017 2117000208 objednávka na vypracovanie ZP na vecné bremená OBJ/14457/2017 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 938,22
15.03.2017 2217002358 náradie a materiál 4500106551 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 176,82