Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2016 2216011468 Nedeštruktívne meranie 4500096314 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 19,370,00
26.10.2016 2216011347 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099221 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 25,00
26.10.2016 2316015263 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/20306 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 1,683,05
26.10.2016 2216011348 Výmena kolies + uskladnenie ET/2016/0349 4500099221 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2316015264 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/20306 Miestny úrad Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 851 10, SK 00304603 2,524,58
26.10.2016 2216011398 Denník dispečera 4500098965 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 70,00
26.10.2016 3016000553 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia 4500099625 Ministerstvo dopravy,, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
26.10.2016 2116001353 Realizácia DZ ZM/2014/0482 4500094332 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 242,702,75
26.10.2016 2116001354 Realizácia DZ ZM/2014/0482 4500094331 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 139,367,95
26.10.2016 2116001357 Realizácia DZ ZM/2014/0482 4500094335 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 762,30